
10月22日-25日,國資委監(jiān)事會21辦檢查組王敏主任一行5人到公司開展專項檢查工作。
公司常務(wù)副總經(jīng)理夏林泉向檢查組匯報了公司的總體情況,詳細(xì)介紹了公司在在建項目、核心能力建設(shè)、組織體系,體制機(jī)制改革等方面所取得的成績。法律審計監(jiān)察部、財務(wù)部、設(shè)備采購與成套中心分別就各自在內(nèi)控方面的相關(guān)工作情況和成果向檢查組做了匯報。
檢查組重點(diǎn)抽查了2011年1月1日至2012年9月30日期間公司在資金管理、招投標(biāo)、采購業(yè)務(wù)等方面內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況。此外,檢查組還通過調(diào)閱資料、訪談、問卷調(diào)查等多種形式,對公司內(nèi)控體系的執(zhí)行情況進(jìn)行了深入調(diào)研和評估。
經(jīng)過4天的深入檢查,檢查組認(rèn)為:我司在內(nèi)控體系建設(shè)方面起點(diǎn)高、起步早,信息化建設(shè)與內(nèi)控體系結(jié)合良好,運(yùn)作效果明顯,效率較高,執(zhí)行情況良好,在央企中處于前列。檢查組同時對公司內(nèi)控制度體系建設(shè)的進(jìn)一步完善提出了指導(dǎo)意見。